省审计厅印发2025年全省内部审计工作指导意见
近日,省审计厅印发《2025年全省内部审计工作指导意见》(以下简称《意见》),明确了十三个方面的工作目标任务,推动内部审计在服务全省经济社会高质量发展中发挥更大作用。
《意见》指出,要坚持和加强党对内部审计工作的领导,推动各单位进一步完善内部审计管理体制机制,以服务保障党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求落地见效为主线,聚焦主责主业,紧盯本单位重大资金使用、重大项目建设以及重点部门、重点岗位开展审计,促进完善制度、堵塞漏洞、防范风险、廉洁用权。推动国有企业探索建立总审计师制度。
《意见》强调,要科学规范开展内部审计,加强内部审计业务制度建设,规范内部审计程序,强化审计项目质量控制,提高审计效率。建立分类推进、跟踪检查、定期通报、结果运用、整改销号的审计整改闭环管理机制,将审计结果和整改情况纳入领导干部考核评价体系,加强内部审计与内部纪检、人事等部门的协作配合,深化审计成果运用。
《意见》要求,全省各级审计机关要坚持运用“五步工作法”和“双查双整改”工作机制,进一步加强内部审计业务指导和监督检查,促进内部审计有效发挥职能作用。